A partire dal 2017, l'istruzione sulla classificazione di bilancio per gli impianti di bilancio e autonomi è stata modificata, è necessario contrassegnare i primi segni al CCP (segno di classificazione del rahunku) U zv'yazku z tsim, fino a 1C: Reparto contabilità statale 8 ed.1.0 modificato. Diamo un'occhiata al loro rapporto in questi articoli.
Inoltre, per passare alla nuova istruzione, è necessario apportare modifiche alla politica oblіkovoї. Andiamo su "Installa"
All'apparizione finale, la scelta dell'aspetto è stata fatta dalla "Oblіkova politika".
Andiamo alla divisione del campo "Struttura di RPS", cambiamo il nome. Puoi metterlo più conveniente per te o prenderlo dall'immagine qui sotto. І modificare il tipo di KPS, scegliendo “Classificazione di AU e BO”.
Se scegliamo di cambiarlo, fisseremo la data per l'inizio della politica di oblіkovoї - dal 1 settembre 2017.
Dopodiché, come in oblіkovіy polіtitsі zrobili nebhіdnі nalashtuvannya, passiamo alla fine del KPS.
Aggiunta di un nuovo elemento
Scegliamo l'aspetto dello showman - "AU e BO".
Successivamente, viene inserito il campo "Chiarimento dell'aggiornamento", in cui viene selezionato il tipo richiesto di CPS.
Dopodiché, poiché hanno eseguito tutti i CPS necessari, è necessario creare un gabinetto funzionante. Fondamentalmente, li crei già nel processo di lavoro, quindi è impossibile dirlo subito, come se avessi bisogno di rahunki lontano, e non ha senso creare rahunkiv per tutti. Di seguito ti mostrerò come lavorare un armadio robotico.
Andiamo al piano rakhunkiv.
Vai alla scheda "Working Racks" e premi "Aggiungi"
Scegliamo un rahunok, KFO e KPS dall'elenco, che è stato fatto in precedenza, che preme "OK". Rahunok robotico creato.
Tutto ciò che serve è la creazione di un nuovo KPS dal 2017 al destino e l'istituzione di un piano di lavoro per il rachunkiv. Se hai bisogno di maggiori informazioni sul lavoro in 1C: BDU 8, puoi rivedere liberamente la nostra selezione di articoli da.
Servire per vedennya buhoblіku. Ha implementato uno standard piano selvaggio rakhunkiv stile contabile, Approvazione da parte del Ministero delle Finanze della Federazione Russa (Ordine n. 94n del 31 ottobre 2000). Tuttavia, il programma ha le sue peculiarità. Diamo un'occhiata a questi articoli.
Il piano di layout è disponibile da 1C 8.3, lo puoi trovare nella filiale "Golovnya" (pіdrozdil "Nalashtuvannya"). I rahunki stanno marcendo al tavolo, dove vengono mostrati il \u200b\u200bcodice, il nome, i segni della pelle rahunka, l'analisi dell'aspetto analitico:
Molti rachunkiv possono essere subordinati per loro sub-rachunk. Quindi, rahunka 01 (Costi di base) sottoordini del sub-rahunki: 01.01 (OZ nell'organizzazione), 01.03 (Miniera in affitto) e altri. Se il rachunka ha sub-rachunk, nel programma non è possibile legare i post, puoi solo legare il sub-arrangiamento. Non ci sono subrahunks nel rahunka, i vini sono vittoriosi nei messaggi.
Rahunki può essere tali segni:
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Per un aspetto analitico dietro il rahunki, questo è il nome del subconto. Il ruolo del subconto è svolto dai documenti. Rakhunok può essere tre o più tre subconto. Ad esempio, account 01.01 maggio, un subconto - dovіdnik "Costi di base", tutte le regole di questo account vengono ruotate nella sezione del sistema operativo, i numeri contabili sono formati anche per gli account principali.
Puoi aggiungere un subconto al piano rachunk 1C 8.3 dalla scheda rachunk. Tuttavia, rispetto, fino a 1C subconto aggiuntivo non può essere aggiunto a tutte le posizioni. E la correttezza della compilazione dei documenti richiede un controllo aggiuntivo.
Nella versione 3.0.43.162, il programma dispone dello strumento "Adeguamento del piano di sistemazione" (disponibile da "Piano di sistemazione"). Qui puoi selezionare i parametri analitici per la forma di MPE, scorte, merci nella distribuzione, fatturato di centesimi, costo del personale, vitrato:
Per nalashtuvannya, è necessario esercitare una forza forte. Ad esempio, nell'immagine è chiaro che l'aspetto delle scorte alla volta viene effettuato solo per la nomenclatura. È inoltre necessario tenere un registro delle parti (documenti di possesso) e/o magazzini, seguire la pressione e alla finestra indicare i parametri richiesti:
In caso di tsiom sulle finestre aperte fino a 1C 8.3, verranno aggiunti i subconti “Party” e “Storage”:
Nelle versioni precedenti del programma, l'aspetto analitico è disponibile tramite il modulo "" (diviso "Testa", p_drozdil "Nalashtuvannya").
Per il blocco nel programma, il piano dei conti è già compilato, tutti i conti nel nuovo vengono assegnati in anticipo (vengono installati durante la configurazione). Questo è mostrato sui pittogrammi del rachunkiv - l'ordine da "litakom" є "tazza". Il trasferimento del gabinetto non è disponibile per il cambiamento (con un piccolo credito per l'aggiunta del subconto). Koristuvach può creare nuovi rahunki.
Oggi parleremo delle basi delle basi della contabilità: il piano per lo sviluppo delle organizzazioni FCD, l'approvazione da parte dell'Ordine del Ministero delle finanze della Russia del 31 ottobre 2000 n. Garantito per corrispondere correttamente al sistema 1C.
Nel sistema 1C 8.3. Contabilità Il piano dei conti si trova nel menu principale / Contabilità / Piano dei conti.
Applaudendo DVICHI su Tsom Rozdil, vіdkrivniy del piano standard, Yaki Trevno adaptati PID City Organiza.
Nella parte tabulare della finestra sono indicati sequenzialmente il codice del conto, il nome, lo yogo subconto, nonché la tipologia (attivo, passivo, attivo-passivo).
Se necessario, è possibile inserire sottomatrici del 2° e 3° uguale dal numero di simboli digitali, così come i simboli delle lettere. Ad esempio, prima della sezione 10 "Materiali", viene mostrata la sottosezione 10-01 "Sirovina e materiali", le sottosezioni del terzo livello sono fornite su 10-01-I, che riflette l'importazione del virobnitstvo , o 10-01-K o 10-01-H, che visualizza il colore rosso o nero del materiale. E' importante ricordare che per l'ovvietà dei sottorami alle postazioni, prendete la sorte solo di un sottoquadro di un altro uguale.
In qualsiasi versione di 1C: Contabilità, è stato introdotto un piano di base (di base) per la contabilità. L'organizzazione ha il diritto di sviluppare autonomamente il proprio, adattandosi alla comprensione individuale del funzionamento del piano aziendale e modificare il piano delle installazioni nel sistema.
La finestra ha i pulsanti attivi "Crea", "Giornale delle transazioni" e "Descrizione del conto".
Quando si preme il pulsante "Crea", si apre una finestra che consente di inserire un nuovo account nel piano dei conti. Rahunok 1C 8.3 può anche essere creato con copie di un rahunka in streaming.
Nella finestra aperta, è necessario compilare i campi con il codice dell'account, il suo nome. Impostato il codice di subordinazione il programma permette di selezionare i conti per la gerarchia dei codici, le prote al saldo fatturato-saldo, i sottosacchi verranno selezionati per il codice del codice. Quando viene installato il guardiamarina "Zabalansovy", formerai un conto di questo tipo, in modo che le ossa per questo conto non siano protette nel bilancio dell'impresa (per questo articolo, è inferiore).
Nella sezione "Guarda l'aspetto dietro il rachunk", l'opzione standard ha una riga attiva "Regalo (da un'imposta sul reddito)". Tse ti consente di scegliere o disattivare il fatturato in base al conto appena introdotto allo scopo di cedere alla tua scelta. Le righe di "Cerca il podrozdilami" e "Kіlkіsny" diventano meno attive al momento dell'introduzione del rachunkiv, per qualche possibile apparizione dietro il segno dato, ad esempio rahunok 10 "Materiali".
Il subconto prima che i conti vengano installati in modo incolto come passaggio dell'analisi necessaria da camere più tranquille. Ad esempio, per rahunkami oblіku rozrahunkіv con impiegati / acquirenti postali, è possibile pagare subconto per contratti specifici, anche parti di merci.
Puoi anche aggiungere rahunok al piano di rahunkiv posizionando il cursore sul fatto che fosse un luogo in una determinata settimana e facendo clic con il pulsante destro del mouse. Viene visualizzata una barra degli strumenti, tra cui è possibile selezionare i pulsanti "Crea", "Copia", "Cambia". Inoltre, analoghe possibilità appaiono quando vengono premute nella parte destra dello schermo.
"Giornale delle registrazioni" è una riscrittura delle registrazioni per tutti i conti e offre l'opportunità di rivedere tutte le operazioni, dai documenti assegnati, che sono servite come base per la creazione dei corrispondenti conti, somme e un breve contropartita dell'operazione.
Per quest'anno è stata trasferita la funzione di ricerca per data, documento, conto, per numero di subconti, nonché la possibilità di impostare il periodo del brano.
Quando si posiziona il cursore su una qualsiasi riga della planimetria del tracciato, la comparsa del pulsante "Descrivi il tracciato" permette di portarlo a schermo nuova descrizione rakhunki, vydkrit subrakhunki (per visibilità) e legare subconto.
Quando si inserisce un nuovo rahunka nel programma, in questa distribuzione è richiesta una descrizione del rahunka, che è l'ordine delle nuove creazioni del rahunka, con il quale è stata creata la descrizione del rahunka all'ultima conformità prima dell'Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa.
Premendo il pulsante "Druk", puoi inserire un piano con una descrizione dettagliata del rachunkiv, o semplicemente un elenco su un naso di carta. Quando si piega l'ordine dell'organizzazione per introdurre il Piano del Rakhunkiv, questa funzione consente di fare amicizia con il programma ed emetterlo come addendum all'ordine.
Il senso sensuale ha un aspetto sintetico, lo stesso aspetto della mina e del gozzo. Per il loro aspetto è stato creato un piano di rakhunkiv, che ha due segni per il suo codice da 01 a 99 rahunka.
Aspetto analitico - l'aspetto dettagliato ai confini di rachunkiv speciali (materiali, OZ, praticanti). Questo aspetto è una continuazione dell'aspetto sintetico, ci sono segni naturali e sciocchi. L'analisi viene eseguita per l'aiuto del collegamento al subconto sintetico di rachunkiv.
Se l'account è di gruppo, in modo da poter sub-rahunki, è necessario selezionare la casella "Rahunok come gruppo e non prendere il destino dei messaggi" in quello nuovo.
Il processo di trasferimento cambia per tali blocchi: dalla forma delle scorte (per la distribuzione di magazzini, nomenclatura e lotti di merci), la forma delle merci per la distribuzione (per la distribuzione di magazzini, nomenclatura o aliquote IVA), le piccole imprese) e zvedeno - per tutti i professionisti). Puoi aggiungere l'aspetto del DS dietro le carte rozrahunkovih con l'opzione dell'aspetto dietro le statistiche DDS, dove puoi inserire le tue informazioni ai bordi di carte di pagamento, carte di pagamento, documenti finanziari, ecc.
Sul calcio è chiaro che il sistema lo ha installato sul retro, che la forma delle riserve è mantenuta dalla nomenclatura. Dopo aver posizionato il cursore sopra il centro, possiamo usarlo per modificare l'aspetto delle scorte, selezioniamo anche l'aspetto analitico e per le parti (documenti di possesso). Premere il pulsante "Registra e chiudi". Quando bazhannі è anche possibile dare un'occhiata dietro i magazzini dei risparmi.
Al fine di garantire che le informazioni sull'aspetto della nomenclatura e sull'aspetto della nomenclatura e dell'aspetto dei contraenti siano visualizzate automaticamente nei documenti, è necessario mettere un segno di spunta nelle divisioni pertinenti. Tse consente a zdіysniti il massimo detalіzatsіyu іnformatsії, così come la corretta correttezza dei post vstanovih per rachunkami. Mettere un segno di spunta nella riga "Per magazzini (risparmi)" consente di mantenere una visione analitica delle scorte per il mese dei loro risparmi, che è più rilevante nelle organizzazioni con magazzini.
L'aspetto della corsia di organizzazioni di terze parti, come Timchasov, era ostinatamente testardo in passato e organizzazioni corystuvannye, così come l'aspetto di materiali costosi dismessi, ale, zdijsnyuetsya su fogli fuori bilancio. Per il loro aspetto sono presenti codici a tre caratteri (da 001 a 011 è inserito dal Piano Standard dei Conti) o lettere, oltre a lettere e numeri. Anche i grafici di squilibrio sono suddivisi in attivi, passivi e attivi-passivi.
La particolarità dell'aspetto della corsia fuori bilancio è la presenza di sotto-corrispondenza, altrimenti sembra che per l'addebito del conto ci sia un addebito, e per l'accredito di quello stesso conto - vibuttya.
La regolazione dei parametri nell'aspetto in 1C 8.3 è uno dei primi passi, yaki sei responsabile del lavoro, il primo è la linea di fondo del lavoro nel programma. Il primo è garantire la correttezza del lavoro del tuo programma, la disponibilità di varie funzionalità e le regole per gestire l'aspetto.
A partire dalla versione del programma 1C: Accounting 3.0.43.162, l'interfaccia è stata modificata per regolare i parametri nel modulo. Quindi i parametri deakі sono diventati okremo.
Vai al menu "Amministrazione" e seleziona "Parametri di aspetto".
Tsei razdіl nalashtuvan è composto da sei punti. Diamo un'occhiata ad alcuni di loro. Tutte le puzze possono essere aggiunte al magazzino del subconto presso i cantanti rachunkiv e subrachunkiv.
Sul retro, abbiamo già fissato l'insegna in due punti, in modo che non cambino la redazione. Inoltre, puoi dodatkovo includere vedennya per i modi di apparire.
L'ambientazione di Tsya era così piena di sé. Impossibile non vincere la voce “Per la nomenclatura”, ma poi, per necessità di migliorarla, modificarla. L'elenco di rahunkіv e subconto, su yakі vplyvayut qі nalashtuvannya, indicava il piccolo in basso.
Qui puoi vedere la gestione del subconto su 41.12 e 42.02 rachunkiv. Dietro le menti, solo uno sguardo è stato installato dietro i magazzini. In zumovleny, io vіdredaguvati mi yogo non è possibile. Crimea, un aspetto danese può essere eseguito secondo la nomenclatura e le tariffe MPE.
Tsey tipo di aspetto obov'yazkovo da eseguire secondo r / r. Si raccomanda inoltre di amministrare un'assicurazione aggiuntiva in 1C 8.3 alle regole del DS per i loro articoli per analisi aggiuntive in veste manageriale.
È possibile condurre l'aspetto di un tale tipo di rozrachunkiv come con spivrobitnik abbronzato e secondo la pelle okremo. Qi nalashtuvannya senza intermediario iniettato nel subconto 70, 76.04 e 97.01 rachunkiv.
L'aspetto dei vitrati obov'yazkovo viene effettuato per i gruppi di nomenclatura. Se hai la necessità di preparare la solidità per essere verificato nella MSFZ, è necessario mantenere l'apparenza dietro gli elementi e gli statuti.
Per andare al pacchetto finale, è necessario andare per lo stesso iperspazio nei parametri del modulo. Bagato nalashtuvan qui accanto a zamovchuvannyam, ma comunque hai un ampio campo per il fai da te.
A tutti gli effetti, è significativo che la forma salariale e la forma del personale siano svolte da questo programma. Bene, ovviamente, c'è il tuo scambio, ma anche se la tua organizzazione ha un piccolo numero di dipendenti, la funzionalità di 1C Accounting sarà sufficiente.
Vedrai un elenco di regolazioni dell'organizzazione della pelle di fronte a te, il cui aspetto è mantenuto dal programma. Vіdkriєmo nalashtuvannya per TOV "Konfetprom".
Qui puoi dire come dovrebbero essere pagati gli stipendi nel BO, i termini per pagare, prenotare il permesso e come mente territoriale speciale.
Torniamo indietro e passiamo ad altri iperpoteri.
Inoltre, puoi anche modificare il modo di ordinare l'elenco dei record nei documenti e regolare altri moduli.
Consente di creare elenchi di vidi narahuvan e utriman. Una parte posteriore della puzza è già piena di deaky tributi.
Inoltre, per chi distribuisci 1C, puoi abilitare la disponibilità della funzionalità dei bibliotecari, l'entrata e l'uscita dei documenti. Nashtuvannya disponibile più che mai nel database delle organizzazioni quotidiane, de pratsyuє oltre 60 osib.
Il resto dell'impostazione è più stretto, in modo che durante la modifica tutte le somme vengano ripristinate automaticamente.
Tsei razdіl nebhіdny per mostrare le modalità di raznesennja witrat per il pagamento del costo dei pagamenti assicurativi obov'yazykovyh dalla FOP per le bollette di BO. L'ordine delle impostazioni è già fissato, ma, ovviamente, puoi correggerle.
I due rimasti divisi non sono in grado di descrivere la sensazione in un rapporto, i cocci qui intuitivamente hanno capito tutto. I classificatori sono già zapovneni e spesso sovrascrivono i dati senza prendere in prestito.
Torniamo alla forma dei parametri in apparenza e diamo un'occhiata ai punti sulle cuciture, che sono stati brevemente persi.
Deyakі z tsih parametrіv 1C 8.3 sono stati precedentemente eseguiti ai parametri dell'aspetto. Ora puzza di colpa all'interfaccia okremy. Puoi anche conoscere lo yoga nel menu Golovne.
La forma dell'ancoraggio è mostrata sul piccolo sotto. Qui, passando attraverso le distribuzioni, è possibile regolare l'indennità per reddito, MPE e altri dati.
Il piano di rakhunkiv, vbudovaniya in "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), può essere specifico. Così è stato aggiunto ai conti supplementari, non riportati nel Piano dei conti sotto forma di contabilità..., approvato. Ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa del 31 ottobre 2000 n. 94n. Vіdpovіdno a іnstruktsiї zmіst zmіst che istruisce a Planі rachunkіv modulo contabile subrakhunkіv può essere chiarito. Dalle statistiche si conosce la possibilità di modellare i conti della forma analitica nel programma, nonché le modalità di modellare le scritture contabili. L'intera sequenza è descritta per i più piccoli e le vittorie della nuova interfaccia Taxi.
Per la gestione della scheda contabile, uno strumento necessario. Questo è uno strumento per contabili di aspetto contabile, che consente di registrare se l'operazione del governo è di pochi centesimi.
Modulo contabile: il sistema di raccolta, registrazione e riconoscimento delle informazioni in formato centesimo, lo stato della corsia, il gozzo e il capitale dell'organizzazione e il loro cambiamento nel modo di una presentazione forte, ininterrotta e documentaria di tutte le operazioni statali .
Operazione Gospodarska - un podia che caratterizza l'okremі gospodarska diї (fatti)
L'operazione pelle del governo viene eseguita contemporaneamente su due conti del modulo contabile nel seguente ordine: una voce indica la data del penny penny sumi ( credito), e un amico - supremazia ( addebito) tsієї f sumi, ma anche in un altro posto in un altro vlasnik. Tale sistema di registrazione è chiamato metodo di registrazione dal vivo, e prima di tutto descrisse il matematico italiano, il nero francescano Luca Pacioli nel 1494. nel libro, una parte era intitolata "A Treatise on Rahunki and Records".
Con l'aiuto del metodo di registrazione della metropolitana tra due rahunkami, si può incolpare la connessione reciproca, che viene chiamata corrispondenza, e gli stessi rahunki - corrispondente.
Aspetto contabile di Rahunok - tse sposіb sposіb sposіb svoi mopov'azanogo vіdobrazhennya y aggregirovannaya corsia dietro il magazzino e rozmіshchennyam, dietro zherel yogo osvіti, così come le operazioni statali per i segni yakіsno odnorodnymi, espressi in penny, vimirnik naturali e di lavoro.
Per il gruppo omogeneo della pelle, myna that dzherel yogo è costituito da vikoristovuetsya okremiya rahunok, dimostrando un surplus ( bilancia) tsієї gruppi sulla pannocchia del periodo oblіkovogo e tutti i cambiamenti, viklikanі condotti dalle operazioni dello stato. Come si è intuito in precedenza, ci sono due lati della pelle: un debito e un credito. Viene chiamata la somma di tutte le operazioni che vengono addebitate sul conto giro d'affari a debito; la somma di tutte le operazioni, che sono state effettuate per un prestito, - rotazione del credito. Il risultato del riequilibrio del saldo (saldo) sulla pannocchia del periodo oblіkovogo, del fatturato di debito e credito viene mostrato come eccedenza (saldo) sul conto per la fine del periodo oblіkovogo. Lo stesso bilancio si sta formando.
bilancio- una delle principali forme di conoscenza contabile, che caratterizza la miniera stato finanziario organizzazione a una stima di un centesimo per un appuntamento da star
La bilancia è piegata risorsaі passivo. Nei beni raggruppati ci sono i gatti di proprietà statale per il magazzino e la distribuzione, e nel passivo - il dzherela dell'osvіti koshtіv. Soprattutto lo stato patrimoniale è uguale alla somma delle somme di attività e passività.
Raznomanіtnіst e il numero di oggetti dell'aspetto contabile richiedevano la necessità di zastosuvannya un gran numero di diversi rachunkіv. Per il corretto aspetto contabile zastosuvannya rahunkіv vikoristovuyutsya le seguenti classificazioni:
secondo il rapporto con lo stato patrimoniale (patrimoniale e non patrimoniale, e lo stato patrimoniale si suddivide in attivo, passivo e attivo-passivo);
Gli oggetti della comparizione contabile del soggetto economico sono:
La sistematizzazione del trasferimento delle scritture contabili è effettuata dal Piano dei conti.
Il piano dei conti è un sistema di conti contabili, come mezzo per trasmetterne la quantità, il raggruppamento e l'identificazione digitale dei depositi sotto forma di oggetti e finalità. Prima del Piano, i rachunk sono inclusi come sintetici (rachunk del primo ordine), quindi sono collegati con i rachunk analitici (subrachunk o rachunk di ordine diverso). Le informazioni che si accumulano su tali rahunki sintetici ti consentono di scattare una nuova immagine del costo degli affari con un centesimo
Il piano di contabilità delle attività finanziarie e statali dell'organizzazione e le istruzioni su come realizzarlo sono stati approvati dall'ordinanza del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 94n del 31 ottobre 2000 (di seguito denominato Piano di contabilità e istruzioni).
L'organizzazione può chiarire la modifica dei registri contabili dei sub-rahunks dal piano contabile, includerli e richiedere anche ulteriori sub-rahunks.
Secondo il piano contabile, possono esserci organizzazioni sulle imprese delle ex agenzie governative e tipi di attività (banche e istituzioni di bilancio della Crimea) indipendentemente in termini di ordine, forma di autorità, forma organizzativa e legale e per condurre la forma di record utilizzando il metodo di sottoscrizione. Istruzioni da zastosuvannya Plan rachunkiv vyrishuє durante la notte spratto zavdan:
La pelle rahunka con il suo nome e numero digitale chi e kіlkom rahunkami conferma il bilancio dell'articolo.
Il piano degli insediamenti, approvazioni con ordinanza del Ministero delle finanze del 31 ottobre 2000 n. 94n è incluso prima di tutte le modifiche in "1C: Contabilità 8". Alla redazione 3.0, accesso al piano rahunkіv zdіysnyuєtsya per l'iperpossibilità una tantum dalla distribuzione Golovnya(Fig. 1).
Mal. 1. Piano contabile in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)
Se riesci a vedere la canzone con il cursore, puoi portare ulteriori informazioni con essa:
Dietro il bottone Drukè possibile sviluppare un piano dei conti in forma contabile utilizzando un semplice elenco di conti o un elenco di descrizione del report eruzione cutanea.
Plan rahunkіv є zagalnym vsіm organіzаtsіy, il cui aspetto è condotto dalla base informativa.
Diamo un'occhiata al rapporto sulla classificazione dei conti nel modulo contabile dal calcio del piano dei conti, introdotto in 1C: Contabilità (ed. 3.0).
Vіdpovіdno prima di rozpodіlu bilancio contabile per attività e passività conti attivi e passivi separati del modulo contabile.
Rahunki attivo - rahunki dall'aspetto contabile, riconosciuto per l'aspetto, diventerò, muoverò e cambierò i gatti dello stato per la loro specie.
Sui tabelloni attivi vengono visualizzate le informazioni sulle monete (per gli equivalenti in centesimi), nonché per le organizzazioni usa e getta (contanti presso conti bancari, presso casse, miniere nei magazzini e in funzione).
Caratteristiche dei rachunk attivi:
Rahunki passivo - rahunki di un aspetto contabile, riconosciuto per l'aspetto, diventerò, ruhu e cambio di potere e affari pozikovyh koshtіv, il loro riconoscimento intenzionale.
Su rahunka passivo vengono visualizzate informazioni sull'aspetto del capitale, dei profitti e del gozzo degli affari.
Caratteristiche dei rachunk passivi:
La Crimea di rachunk attivi e passivi nell'aspetto contabile rivela rachunk, come se si vedessero contemporaneamente segni di rachunk attivi e passivi. Il fetore è chiamato rachunkiv attivo-passivo.
Rahunki attivo-passivo - rahunki, in alcuni di essi, un'ora alla volta e organizzazione mayo (come nel rahunki attivo) e stampaggio gerel (come nel rahunki passivo).
La necessità per entrambe le parti è incolpata, se le imprese mutualistiche di quella controparte possono cambiare la loro natura economica. Ad esempio, se l'attività è corrosiva con spese redditizie ea basso costo, potrebbe essere una lotta contro i creditori di fronte ad altre organizzazioni e altre persone, in quanto creditori di questa attività.
In quanto azienda, altre organizzazioni possono essere chiamate individui, questi mutuatari sono chiamati debitori, in quanto debito verso le imprese - debitori.
Il rahunki attivo-passivo può essere di due tipi:
Con un saldo unilaterale - debito e credito (ad esempio, conto 99 "Pributki e zbitki");
Con un saldo bilaterale (aperto) - debiti e crediti durante la notte (ad esempio, conto 76 "Razrahunki con vari debitori e creditori").
Quando il bilancio è ripiegato, i saldi debitori sono eccedenze per conti attivi-passivi in attività, crediti - in passività. Frammenti di bilancio attivo, passivo e attivo-passivo corrispondono al bilancio attivo e passivo, che di solito viene chiamato bilancio. Il Piano Contabile ha un codice a due cifre (digitare da 01 a 99).
Nel piano di rachunkiv, introdotto in "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), nella colonna è indicato il segno di rachunk attivo, passivo e attivo-passivo Visualizzazione.
Prima dei rachunk attivi (vicino alla colonna Specie è assegnato il segno A), ci sono tali rachunk (Fig. 2):
Mal. 2. Schermate attive in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)
Ai rachunkiv passivi (vicino alla colonna Visualizzazione segno marcato P) puoi vedere tale rahunki (Fig. 3):
Mal. 3. Conti passivi in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)
Ai rachunkiv attivi-passivi (vicino alla colonna Visualizzazione segno marcato AP) puoi vedere tale rahunki (Fig. 4):
Mal. 4. Schermi attivo-passivo in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)
Le organizzazioni possono a proprio dovere vincere denaro, quindi non si sdraiano (gatti in affitto, merci, accettate solo su commissione). È possibile e una situazione reversibile: i fondi dell'organizzazione, che risiedono nel diritto di potere, vengono trasferiti alla rinfusa (per la lavorazione, come modo per garantire i raccolti e anche per effettuare i pagamenti). Per mostrarli sotto le spoglie del loro koshtіv e per controllarli, vengono messi in atto i bilanci, hanno tolto il loro nome attraverso quelli che non accendono la puzza ai sottosacchi della bilancia e sono mostrati dietro la bilancia.
Conti fuori bilancio - conti, appuntamenti per chiarire informazioni sulla presenza di quegli oggetti di valore che non si trovano con il soggetto dello stato, ma allo stesso tempo cambiano allo yogi coristuvanni e ordinano, nonché per il monitoraggio le altre operazioni del governo
Sui conti fuori bilancio sono assicurate anche le riserve di banconote e monete, banconote, assegni e libretti di ricevute, lettere di credito prima del pagamento.
I bilanci fuori bilancio, assegnati al Piano dei conti, approvato con ordinanza del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 94n, possono avere un codice digitale a tre cifre (digitare da 001 a 011). Oltre a cih rachunkiv, al piano di rachunkiv, che è segnato in "1C: Accounting 8" (ed. 3.0), è stato aggiunto un gruppo di rachunkiv fuori bilancio, in modo che si possano scrivere lettere o un codice alfanumerico (figura 5). Nelle colonne è inserito il segno del fuori bilancio Zab.
I bilanci aggiuntivi Qi forniscono l'aspetto analitico di tali oggetti:
Mal. 5. Bilanci in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)
Per l'introduzione delle eccedenze di pannocchie, il programma dispone di un conto aggiuntivo attivo-passivo 000 .
A seconda delle modalità di raggruppamento e aggregazione dei dati obliqui, i conti attivi e passivi della scheda contabile si suddividono in sintetici e analitici.
Rahunki sintetico - rahunka dall'aspetto contabile, riconosciuto per l'apparenza di visibilità e la raffica di imprese commerciali, i loro dzherel e processi indotti in uno sguardo zagalnenny. L'aspetto del lavoro dello stato e dei processi nell'aspetto brutto sui vestiti sintetici è chiamato aspetto sintetico
I rahunki sintetici sono raggruppati dopo i segni del canto che sono riconosciuti per le informazioni sull'ambiente, vidi myna, gozzo, yazan, capitale, risultati finanziari.
I rachunk sintetici sono rachunk del primo ordine e i rachunk Plan sono contrassegnati da numeri doppi (da 01 a 99). Applicare rachunkiv sintetico:
Deyakі sintetico rahunki non vymagayutnya aspetto analitico ("Casa", "Rozrahunkovі rahunki"), quella puzza è chiamata Scusa. Vengono chiamati rahunki sintetici, che hanno un aspetto analitico piega(“Materiali”, “Investimenti in beni non negoziabili”, “Beni”). Per rozkrittya zmіst rachunkіv sintetico riconosciuto rahunki analitico.
Conti analitici - conti di un aspetto contabile, riconosciuti per dettagli, concretizzazione di informazioni sulla presenza, la stazione e la corsia ruh okremi vidiva, gozzo e operazioni. I rahunki analitici sono mostrati alle rosette della canzone sintetica rahunka in una varietà di specie, parti, articoli e, de ce necessario, con una valutazione delle informazioni in natura, manodopera e penny. Il riflesso del lavoro e dei processi del governo in uno sguardo dettagliato alle tabelle analitiche è chiamato aspetto analitico.
Le negoziazioni analitiche possono essere aggiornate a negoziazioni sintetiche attive, passive e attive-passive
Tra rachunkami sintetico e analitico, c'è un'interrelazione inestricabile:
Per le caratteristiche di rendicontazione degli oggetti dell'aspetto contabile, ai conti sintetici deakih, si aggiungono i conti di un altro ordine (uno del terzo) - subrachunks. I sottorami sono necessari per la selezione di indicazioni allargate per l'analisi e l'equilibrio dell'equilibrio e della lanka intermedia tra i rachunk sintetici e quelli che sono critici per i nuovi rachunk analitici.
Per l'implementazione di un aspetto analitico, 1C:Accounting 8 ha un oggetto applicativo del programma (non allontanarti dall'oggetto dell'aspetto contabile!) - Piano dei tipi di caratteristiche. Questo oggetto descrive le possibili caratteristiche - Vedere la trasparenza dello stato subconto(altro - vedi il subconto), nel caso di quelli è necessario condurre un aspetto analitico del koshtiv e del loro zherel, ad esempio, Nomenclatura, Controparti, Contratti e così via.
Come una sorta di subconto può essere installato dovіdniki, vedere documenti e altri oggetti del programma.
"1C:Accounting 8" viene fornito con un elenco predeterminato di tipi di subconto, per un'aggiunta alla quale è possibile aggiungere un numero di nuovi tipi di subconto.
Skin rahunok o sub-conto può essere utilizzato per raccogliere tutte le visualizzazioni del subconto e il numero massimo di visualizzazioni del subconto per un rahunka (surahunka) non può essere superato da tre.
Ad esempio, per il rachunk sintetico 10 "Materiali", 1C:Accounting 8 (rev. 3.0) ha undici subrachunk trasferiti (Fig. 6):
Prima del rachunka di un ordine diverso il 10.11, venivano aperti i propri subrachunk:
Più sub-rachunkiv rahunka 10 pіdtrimuє аnіtіchny in z vykoristannymi nadzhіv vidіv subkonto: Nomenclatura, feste, magazzini. Tuttavia, a causa della loro specificità, i diaconi del sub-rachunki possono vendicarsi di un set diverso. Ad esempio, al subrachunk del 10.07, puoi vedere il subconto: controparti, Nomenclatura, Parti, e nel sottoarray del terzo ordine 10.11.1: Nomenclatura, materiali in esercizio, Organizzazioni pratiche.
Mal. 6. Subrachunks e subconto, installati fino al rachunka 10 "Materiali"
Se prima del primo rahunka di un ordine diverso viene chiamata una parentesi secondaria, allo stesso modo per il "capo rahunka" viene installata una recinzione sullo yogo vikoristannya alle postazioni per l'aiuto del guardiamarina. Rakhunok come gruppo e non selezionato dai messaggi (Mal.7). I rachunk, recintati al muro in corrispondenza del cablaggio, sono visti ai Plani rachunk in cenere gialla.
Per il piano di account 1C:Accounting 8 per il tipo di pelle del subconto, è possibile installare ulteriori segni dell'aspetto:
I conti di tutti gli ordini, inclusi prima del piano dei conti "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0), possono essere ulteriormente migliorati in questo modo:
Nella colonna viene inserito il segno del tipo di valuta (compreso il tipo in smart units). Lancia.(Fig.8).
Mal. 8. Rakhunki con un segno di aspetto valutario
Inserimento sull'addebito e sull'accredito del conto dal segno installato della valuta oblіku affidata dalla somma in rubli al mіstitime e alla somma in valuta. Ovviamente, per l'aiuto di qualche programma standard (bilancio inverso per una rachunka, analisi di una rachunka), quale retro di una rachunka con un segno di aspetto di una valuta, puoi analizzare i dati di un aspetto contabile, sia per i carbovant che per per gli equivalenti in valuta.
Una delle opzioni per l'aspetto analitico aspetto kіlkysny. L'aspetto del pokazniki naturale (pezzi, chilogrammi, ecc.) E quello yogo dovrebbe essere riparato, di norma, per la sicurezza del salvataggio della corsia, compresi documenti penny e documenti preziosi.
Il segno dell'aspetto kіlkisny è inserito nelle colonne Kiel. Applicare rachunkiv e subrachunkiv, privare l'aspetto kіlkіsny:
Di norma, la quantità di denaro viene immediatamente stagnata dal soum, se si desidera acquistare e incolpare, ad esempio, il saldo dei conti del VMD "Oblіk іmportnyh commodіv v VMD numbers" pіdtrimuє kіlkіsny oblіk della totalità del soum.
Un altro miglioramento standard al piano contabile del modulo contabile, introdotto in "1C: Contabilità 8", è la possibilità di mantenere l'aspetto dei conti per gli aggiornamenti. Tale impostazione consente di dettagliare i dettagli del sondaggio sulle suddivisioni, in modo che il processo di selezione dei servizi. Questo processo può essere il più semplice possibile, unidirezionale, quindi può essere piegato, che può avere alcuni passaggi, yak, incolto a causa del tipo di attività, piegatura dei prodotti e delle risorse necessarie, può essere eseguito in uno o più lotti. Rakhunki di un aspetto contabile, in cui guardano dietro i baccelli, assegnati da un guardiamarina alla colonna Pidro.(figura 9).
Mal. 9. Rakhunki
A partire dalla versione 3.0.35, il programma "1C: Contabilità 8" ha la possibilità di includere la forma delle fatture per le filiali per le piccole e medie imprese, che non hanno una tale forma analitica. Per chi è necessario prendere il guardiamarina sul mutuo Virobnitstvo al modulo forma parametrica, dopo cosa salvare la chiodatura. Inclusione dell'aspetto dei vitrati affinché le suddivisioni appaiano sulla colonna Pidro.- ci sarà vuoto per tutti i rakhunkiv, indipendentemente dall'ordine.
La dichiarazione dei redditi per la dichiarazione dei redditi viene effettuata nel programma contemporaneamente al modulo contabile sui conti del modulo contabile. Rakhunkas all'apparizione, su cui sono registrati i dati dell'apparizione imponibile, sono contrassegnati come un segno nella colonna BENE(figura 10).
Mal. 10. Rakhunki con un segno di dare apparenza
Non tutti i rahunki, dati dal Piano di rahunkiv, conquistano l'attività del governo di una particolare impresa. Allo stesso tempo, in tempi di rivendicazione dei fatti della vita dello Stato, la corrispondenza per alcuni degli schemi tipici, approvati dal Piano di Contabilità, l'impresa può integrarlo, integrando i principi metodologici di base della gestione contabile, l'introduzione di Istruzioni. In questo modo, le imprese possono chiarire il cambiamento di altri rachunk, accenderli e combinarli e anche introdurre ulteriori sub-rachunk, vikoristovuyuchi in questo grado il loro piano di lavoro di rachunk.
Il piano di lavoro del rachunkiv è chiamato trasferimento di rachunkiv, che si presenta sotto le spoglie di operazioni su un'organizzazione ben organizzata.
Al piano di rachunkiv "1C: Contabilità 8" koristuvach può aggiungere nuovi rachunk, sub-rachunk e vedere il subconto. Quando si aggiunge un nuovo rahunka, è necessario impostare le seguenti caratteristiche:
Aspetto analitico di Nalashtuvannya: vedi il subconto, come se fossero impostati come il potere del rachunkiv. In base all'analisi della pelle, è possibile eseguire un aspetto analitico in parallelo con un massimo di tre viste del subconto. Ci auguriamo di poter aggiungere autonomamente nuovi tipi di subconto.
Quando si aggiunge un nuovo tipo di subconto, è possibile installare ulteriori segni di aspetto: Involucro di Tilkiі Sumov.
Grande rispetto, che in quest'ora di contabilità, la contabilità è regolata dallo zvіtnіst non vrakhovuє rakhunki, la creazione di coristuvachy, a quello, riempiendo la forma di contabilità zvіtnosti, capita di essere corretti manualmente.
Il sistema "1C:Pіdpriєmstvo" ti dà l'opportunità di impostare piani di lavoro per il tuo ufficio. Creazione del piano Configuratore. Nel sistema "1C: Enterprise" è possibile eseguire alcuni piani di rachunkiv e l'aspetto di tutti i piani di rachunkiv può essere eseguito in un'ora.
I piani per rachunk nel sistema "1C:Pіdpriyemstvo" supportano la gerarchia batorial "rakhunok - subrakhunki". Il piano in pelle dei rachunk può essere vendicato sul numero smisurato di rachunk, non importa quanto siano uguali.
Per il piano cutaneo dei rachunk, vengono prescritti i rachunk e i subrachunks, chiusi per cambiare la pelle con un coristuvach. La puzza è creata anche dalle fasi di configurazione del compito.
Visivamente, nella modalità "1C: Accettazione", i rachunk designati sono visti come rachunk, creati con un tipo di pittogramma coristico (Fig. 11).
Mal. 11. Zumovlenі e koristuvalnitskie rahunki nel piano rahunkіv "1C: Contabilità"
La registrazione contabile o la formula contabile è la corrispondenza dei conti dalla somma designata delle operazioni
La contabilità effettuata viene accumulata solo sulla base della presentazione dei primi atti pubblici. Prima dei primi documenti ufficiali, ci sono conferme, contratti, atti di accettazione, pagamento di commissioni, incassi e mandati vidatkovі, lettere di vettura, abiti, ricevute, ricevute di vendita, ecc.
Documenti primari - tse documenti veri, da cui viene eseguita la forma contabile e che certificano i fatti delle operazioni del governo. Il primo documento viene compilato all'ultimo momento dell'operazione finale dopo che è stato completato.
All'uscita per piegare il cablaggio, è necessario:
Dopo la nomina della corrispondenza dei conti, i risultati dell'operazione vengono aggiunti alla registrazione contabile. Se i conduttori corrispondono a meno di due conti (uno per debito, l'altro per credito), allora viene chiamato semplice. Registrazioni contabili, in cui vengono scambiati due rahunki - cablaggio pieghevole.
È possibile aggiungere voci contabili in "1C: Contabilità 8" tramite documenti di configurazione standard e tramite operazioni inserite manualmente.
Il documento "1C: Contabilità 8" consente di inserire informazioni sulla prima operazione del governo al sistema obliquo, fissare la data e l'ora dell'operazione, l'importo di tale operazione. Allega i documenti del programma: Reclami di beni e servizi, Vitratny cash order, Reclami sul regolamento dei conti, Ammortamento e detrazione delle spese principali e così via.
Sulla base del documento vengono generate automaticamente le scritture contabili, che vengono fissate nei registri contabili (le scritture contabili skin inseriscono una voce nel registro contabile), così come le scritture vengono iscritte nell'apposito registro delle registrazioni e nei registri di accumulazione. Nel sistema "1C: Enterprise", l'aspetto dell'operazione statale apparirà sempre con il documento, che darà origine a: se il documento deve essere modificato, quando il documento viene redatto, le voci nei registri saranno generato di nuovo, e quando il documento viene cancellato, le voci nei registri saranno cancellate.
Per ulteriore aiuto del documento "1C: Accounting 8", puoi ad esempio prendere la forma redatta del documento principale Ordine di pagamento, chiamata anticipata e così via.
In generale, i documenti standard del sistema obliquo possono essere formati in varie combinazioni di registrazioni contabili, registrazioni in registri speciali e anche pronunciare o non pronunciare altre forme di documenti obliqui primari, ad esempio:
La revisione dei messaggi può essere effettuata con l'aiuto di un pulsante DtKt sia dalla forma del documento, sia dalla forma dell'elenco dei documenti. Per creare automaticamente un record per qualche motivo che non soddisfi il corrispondente, è necessario inserire un contrassegno nel modulo di revisione del documento Modifica manuale (consente la modifica del rukhіv del documento). L'istituzione di insegne consente di aggiungerne di nuove e modificare i dettagli essenziali del documento, formando automaticamente le modifiche quando le si modifica. Dopo che il guardiamarina fu preso Manualmente koriguvannya. il documento verrà ripubblicato e le voci verranno aggiornate automaticamente dall'algoritmo di pubblicazione (Fig. 12).
Mal. 12. Modulo per la revisione del documento originale
Al modulo registro contabile (diviso Operazioni iperforza Giornale di pubblicazione) è possibile consultare le informazioni sulla lista (Fig. 13). Per la ricerca delle informazioni necessarie, è necessario selezionare la corretta selezione e ordinamento dell'elenco.
Mal. 13. Registro contabile
Se non conosci la metà dei documenti standard "1C: Contabilità 8" avrò bisogno della tua operazione governativa, quindi per creare il set di record necessario nel registro contabile (e altri registri speciali) devi scrivere manualmente Operazione(Diffusione Operazioni, iperforza Operazioni inserite manualmente).
È possibile verificare la correttezza della corrispondenza dei conti inseriti manualmente utilizzando il meccanismo aggiuntivo di verifica espressa della comparsa.
Per aiutare con la registrazione delle operazioni governative, viene riconosciuto un dovidnik Corrispondenza rahunkiv(diviso Golovnya iperforza Inserisci l'operazione del governo), che è un navigatore di configurazione, che aiuterà il commercialista per la contabilità dell'operazione statale, o per la corrispondenza dei conti del modulo contabile per l'addebito e (o) l'accredito del conto d'intesa, come documento , è necessario mostrare il funzionamento nella configurazione.
È possibile selezionare la corrispondenza necessaria dei conti per i conti di dare e di avere, per un'operazione compensata (Fig. 14) e un documento di configurazione.
Mal. 14. Giornalista di corrispondenza
Per facilitare l'introduzione di operazioni statali, che si ripetono, vengono riconosciute operazioni tipiche. Per selezionare un elenco di operazioni standard, nonché per creare nuove operazioni standard, le assegnazioni di operazioni standard (divise Operazioni iperforza Operazioni tipiche).
Un'operazione tipica è un modello (scenario tipico) per l'inserimento dei dati sull'operazione statale e la falsificazione delle registrazioni dal modulo contabile e fiscale, nonché la registrazione dell'accumulo di tali registrazioni nel registro.
È stata introdotta un'operazione da visualizzare nel registro operazioni, oltre che nell'elenco delle operazioni inserite manualmente.
Al cappello dell'elemento dovidnik Operazione tipica nel campo Zmist apparire breve zmist cablaggio (Fig. 15). Le informazioni del primo campo verranno inserite nello stesso campo per l'ora di creazione del documento Operazione.
Mal. 15. Creazione di una nuova operazione tipo
Il modulo visualizza gli elementi di un'operazione tipica nelle schede successive:
Segnalibro è in fase di sviluppo una serie di modelli per la formazione automatica delle registrazioni contabili e imponibili. Nella parte tabulare vengono inseriti i record, la skin per qualsiasi tipo di dati corrisponde automaticamente ai conti che si stanno formando. Quando si sceglie un valore di campo, viene visualizzato un modulo con la scelta dell'opzione di riempimento. Ci sono tre opzioni:
Segnalibro Elenco dei parametri vengono visualizzati tutti i parametri selezionati in questa operazione tipica. In questa scheda è possibile aggiungere nuovi o modificare i parametri effettivi, nonché modificare l'ordine dei parametri. L'ordine di selezione per la visualizzazione dei parametri in un documento Operazione.
Per aggiornare il modello per la compilazione dei registri delle anagrafiche e dei dati accumulati, è necessario aggiungere i registri necessari per un ulteriore comando Seleziona registrati(pulsante Sche - Seleziona registrati). Se la scelta del registro selezionato deve apparire su segnalibri aggiuntivi tra i segnalibri Aspetto contabile e soccombenteі Elenco dei parametri.
È possibile analizzare i dati sui conti contabili e imponibili con l'ausilio di numeri standard: